摘要:近年來,農(nóng)村合作金融機構內(nèi)部審計工作重點逐步由“合規(guī)性”向“風險性”轉變,內(nèi)部審計職能也由單純的檢查、監(jiān)督逐步轉向評價、咨詢,通過內(nèi)部審計為經(jīng)營決策提供參考和依據(jù),進而規(guī)范和推動業(yè)務的發(fā)展成為內(nèi)部審計的重要任務。高質量的審計管理,應該能夠通過檢查反映審計事項或審計對象的客觀真實情況,并提出切實可行的意見和措施,滿足決策者對相關信息的需求 , 適應審計職能的轉變。
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